PaVikki
Full Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору axpol Да. именно так. 1. по доп расходам на примере покажу Приходная накладная на фильтр 10.10 - сумма закупа 4 250,09 * 2 шт = 8500.18 Расходная накладная от 14.10 на сумму 4350*2шт = 8700 Доп расходы от 31.10 на сумму 631,06 таким образом с/ст должна быть 9 131,24 р (за 2шт / 4565.62 за шт ) отчет "Запасы" отчет "Валовая прибыль" и мы видим, что после проведение Закрытие месяца доп расходы проведенные 31,10 скорректировали с/ст. Ну и да, сделка в минус ))) Добавлено: 2. по резервированию товара, которого нет на складе на дату заказ покупателя, но есть на текущую дату, т е в момент проставления резерва) принцип такой же. Как попадется мне в базе, я скрины отчетов прикреплю, сейчас оперативно не найти Попробую обьяснить. Если заказ покупателя от 01.10. товар пришел на склад 20.10. (он в свободном доступе, без резервов под кого либо). А 27.11 я захожу в заказ покупателя от 01.10, проставляю резерв, и отгружаю. С/ст в данном случае не поставится при реализации от 27.11, но закрытие месяца от 30.11 все откорректирует Добавлено: polkin777 Цитата: обновился до 1.6.19 в Номенклатуре обещали "Список номенклатуры – универсальное рабочее место менеджера" с фото, аналогами и сопутствующими... у меня не появилось.. | если вдруг еще не разобрались или кому-то будет полезно. В номенклатуре есть кнопка настройка, там надо поставить галочки что отображать | Всего записей: 421 | Зарегистр. 15-08-2011 | Отправлено: 15:09 27-11-2019 | Исправлено: PaVikki, 15:11 27-11-2019 |
|